装备技术中心认真开展年底账务清查工作
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为加强财务管理,规范财会工作,及时掌握财务活动情况,装备技术中心开展年度账务清查工作,为年度财务决算工作数据的规范性、准确性、及时性提供有力保障。一是清理挂账资金,减少往来款账项。全面梳理往来账款,对挂账资金进行核对。二是正确计提固定资产折旧,保证账面资产价值真实。核对每月计提的固定资产折旧,及时与资产管理系统技术人员沟通,查明错误点并进行技术改进。三是核对银行对账单,确保资金使用正确。核对每月的银行对账单,确保财政资金与其他资金使用与记账一致。四是重新审核记账凭证,保证会计科目使用正确。再次对已记账的会计凭证进行审核,确保会计科目使用正确性,保证辅助核算项目资金分配准确性。
通过本次财务清查,大大减少了年底财务结账时遇到的困难和问题,进一步提升了财务核算工作的准确度,强化了财务管理工作,为年度决算工作和明年开账工作打好基础。
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